项目时间:2016-03 - 2017-03
项目名称:深圳市理邦精密仪器股份有限公司2015、2016年度审计项目
项目描述:
项目介绍
深圳理邦公司为创业板上市公司,本项目主要对其2015、2016年度财务报表、内部控制情况及其他证监会要求披露的特殊事项进行审计并出具审计报告或专项报告。
我的职责
1.2016年年审项目负责人,安排审计项目,指定科目负责人、审计实施时间;
2.对企业未审财务报表进行分析,发现重大风险点,有效安排重点审计方向;
3.负责存货、应交税费、主营业务收入、主营业务成本科目的具体审计工作,并提出审计调整;
4.负责仓储与生产循环的内部控制审计,并针对控制缺陷提出整改意见;
5.担任集团内部重要组成部分2015年东莞博识公司财报现场负责人,并根据准则要求编制审计报表及附注;
6.负责编制集团合并报表,与并与高层管理确认审计报告,协调审计工作关系;
7.指导下属的日常工作,督促下属的工作进度,并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见;
8.根据证监会的要求编制集团合并审计财务报告及附注、内控鉴证报告;
9.负责编制集团年度关联方资金占用专项报告。
项目时间:2014-07 - 2017-07
项目名称:广州造纸集团有限公司大型国企业务
项目描述:
项目介绍
大型国企审计项目
我的职责
①作为子项目现场负责人和集团合并层面项目重要成员,主要负责广纸集团子公司以及本部最重要的融资租赁业务,包括因利率调整而需要对融资租赁业务的重算,相对应递延收益、流动资产流动负债的调整等;
②广纸集团内部之间收入成本的钩稽核对和审计调整,合并抵消;
③资产重组业务中集团内部之间固定资产重新划拨的钩稽核对和调整等,出具资产重组报告以及一般年审报告;
项目时间:2014-09 - 2014-10
项目名称:某大型民营企业集团930审计
项目描述:
项目介绍
该集团为民营企业500强前20位,涉及房地产,金属贸易,金属加工,教育,矿产,投资,生态农业等多重领域,旗下子公司130余家,合并层级6级
我的职责
负责部分子公司公司审计,合并财务报表的编制,出具合并报告
项目时间:2015-01 - 2015-06
项目名称:中国能源建设集团有限公司香港主板IPO项目
项目描述:
项目介绍
1、负责集团西安区和广东区等勘探设计和总承包板块业务子公司的审计,指导复核同事完成2012-2014年度财务报表审计现场审计工作,编制单体和合并财务报告;
2、主要包括:制定具体审计计划,确定合理的重要性水平;执行各类特定审计程序,如穿行测试、实质性程序和分析程序等;撰写复合分析性备忘录,以进一步分析和验证已获取的审计证据的充分性和适当性,并发现新的风险点;
3、负责集团层面交易额和往来余额的合并抵消工作。
我的职责
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